一、 *采购人名称: ******服务中心
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************080
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******服务中心
六、 *验收日期: 2025年3月11日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 清风 3层120抽4包 清风抽纸提装面巾纸巾家用餐巾纸 120抽*4包【1提】 1 162.0 清风/qingfeng3层120抽4包 验收通过 2 得力 5501 文件袋 1 4.0 得力/deli5501 验收通过 3 得力 DL330060 测距仪 2 398.0 得力/deliDL330060 验收通过 4 金绿士 JLS-abu-090 平板拖把 1 95.0 金绿士/KINRSJLS-abu-090 验收通过 5 得力 9879 印油/印泥/印台 1 12.0 得力/deli9879 验收通过 6 茶花 扫把套装 扫把套装 2 32.0 茶花扫把套装 验收通过 7 茶花 收纳箱 收纳箱/盒/袋 4 400.0 茶花收纳箱 验收通过 8 得力 S21 中性笔0.7mm 10 400.0 得力/deliS21 验收通过 9 得力 7900 记事本笔记本 10 200.0 得力/deli7900 验收通过 10 得力 5684 档案盒 14 196.0 得力/deli5684 验收通过 11 得力 0012 订书钉 10 30.0 得力/deli0012 验收通过 12 得力 3572 打印/复印纸 6 1140.0 得力/deli3572 验收通过 13 得力 8529 63只多规格彩色长尾夹/燕尾夹/票夹32MM10只+25MM18只+19MM35只办公用品 8529 3 60.0 得力/deli8529 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******03
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